Uchwała Nr XVII/149/08

Uchwała Nr XVII/149/08
Rady Gminy Narewka
z dnia 27 października 2008 r.

        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się,co następuje :

§ 1. 1.Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wprowadza się zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 4.905.100 zł - stanowi załącznik Nr 4.

§ 2. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 13.404.818 zł w tym:

- dochody bieżące : 10.601.723 zł

- dochody majątkowe: 2.803.095zł

2)  wydatki ogółem : 14.858.204 zł

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.453.386 zł zostanie pokryty następującymi przychodami :

- 896.000 zł pożyczki.

- 557.386 zł wolne środki

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Niedźwiedź

                                                                                                                                                                                                                                        

Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                       do Uchwały Nr XVII/149/08
                                                                                                                                                                                                       Rady Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 27 października 2008 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2008 r.
Dział
Rozdział
§ 
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
1 121 000
25 000
1 146 000
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
971 000
25 000
996 000
 
 
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
873 000
25 000
898 000
758
 
 
Różne rozliczenia
3 161 913
61 432
3 223 345
 
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
15 000
61 432
76 432
 
 
0580
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0
18 432
18 432
 
 
0920
Pozostałe odsetki
15 000
43 000
58 000
801
 
 
Oświata i wychowanie
769 055
48 396
817 451
 
80110
 
Gimnazja
0
48 396
48 396
 
 
2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
0
41 136
 
 
41 136
 
 
2009
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
0
7 260
7 260
926
 
 
Kultura fizyczna i sport
667 000
0
667 000
 
92601
 
Obiekty sportowe
666 000
0
666 000
 
 
6300
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0
333 000
333 000
 
 
6630
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
333 000
-333 000
0
Razem:
13 269 990
134 828
13 404 818
Dokonuje się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych :
Dział 700
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu sprzedaży gruntów gminnych
 
Dział 758
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 61.432 zł w tym:
- 18.432 zł – kara za niedotrzymanie warunków umowy przy modernizacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej
- 43.000 zł – są to odsetki dopisane przez bank od środków na rachunkach bankowych.
 
Dział 801
Zwiększa się plan dochodów o 48.396 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „ Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew” w ramach realizacji Programu Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Dział 926
Jest to korekta klasyfikacji budżetowej środków z Województwa na realizację zadania „Moje boisko - Orlik 2012”.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                                                                       do Uchwały Nr XVII/149/08
                                                                                                                                                                                                       Rady Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 27 października 2008 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 r.
Dział
Rozdział
§
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
600
 
 
Transport i łączność
2 346 400
17 000
2 363 400
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
2 071 000
17 000
2 088 000
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
729 000
17 000
746 000
756
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
46 000
8 114
54 114
 
75647
 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
46 000
8 114
54 114
 
 
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
15 000
3 000
18 000
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
29 500
5 114
34 614
801
 
 
Oświata i wychowanie
3 376 351
-93 686
3 282 665
 
80110
 
Gimnazja
656 758
48 396
705 154
 
 
4118
Składki na ubezpieczenia społeczne
0
5 394
5 394
 
 
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
0
952
952
 
 
4128
Składki na Fundusz Pracy
0
867
867
 
 
4129
Składki na Fundusz Pracy
0
154
154
 
 
4178
Wynagrodzenia bezosobowe
0
29 179
29 179
 
 
4179
Wynagrodzenia bezosobowe
0
5 150
5 150
 
 
4218
Zakup materiałów i wyposażenia
0
340
340
 
 
4219
Zakup materiałów i wyposażenia
0
60
60
 
 
4248
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
0
5 015
5 015
 
 
4249
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
0
885
885
 
 
4308
Zakup usług pozostałych
0
340
340
 
 
4309
Zakup usług pozostałych
0
60
60
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
513 222
-142 082
371 140
 
 
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
142 082
-142 082
0
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 961 243
-748 000
2 213 243
 
90001
 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 007 900
-890 000
1 117 900
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 880 500
-890 000
990 500
 
90002
 
Gospodarka odpadami
274 900
142 000
416 900
 
 
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
250 000
142 000
392 000
921
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
502 077
22 400
524 477
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
332 400
10 000
342 400
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
332 400
10 000
342 400
 
92116
 
Biblioteki
153 480
2 000
155 480
 
 
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
153 480
2 000
155 480
 
92120
 
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
16 197
10 400
26 597
 
 
2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
16 197
10 400
26 597
926
 
 
Kultura fizyczna i sport
1 300 860
25 000
1 325 860
 
92601
 
Obiekty sportowe
1 167 000
25 000
1 192 000
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 167 000
25 000
1 192 000
Razem:
15 627 376
-769 172
14 858 204
Dokonuje się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:
 
Dział 600
Zwiększa się plan wydatków o 17.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodników w Siemianówce
 
Dział 756
Zwiększa się plan wydatków o 8.114 zł z przeznaczeniem na prowizje sołtysom i wysyłanie upomnień
 
Dział 801
Zwiększa się plan wydatków o 48.396 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „ Lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gmin Narewka i Narew” w ramach realizacji Programu Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zmniejsza się plan wydatków o 142.082 zł z przeznaczonych na zakup autobusu do przewozu uczniów.
 
Dział 900
- o 890.000 zł zmniejsza się plan wydatków zadania budowa kanalizacji Olchówka, Leśna Mikłaszewo, ponieważ realizacja przesunęła się w czasie
- o142.000 zł zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup samochodu do wywozu odpadów stałych na terenie Gminy.
- o 7.000 zł zmniejsza się plan: przydomowe oczyszczalnie ścieków i 7.000 zł przeznacza się na  nowe zadanie inwestycyjne: budowa kanalizacji ul. Hajnowska przyłącze budynku komunalnego
 
Dział 921
Zwiększa się plan wydatków o 22.400 w tym:
- 2.000 zł dotacja na wydatki bieżące Biblioteki
- 10.000 zł dotacja na wydatki bieżące GOK
- 10.400 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Lewkowie Starym.
 
Dział 926
Zwiększa się plan wydatków o 25.0000 z przeznaczeniem na ogrodzenie boiska sportowego w Narewce.
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 3
                                                                                                                                                                                                       do Uchwały Nr XVII/149/08
                                                                                                                                                                                                       Rady Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 27 października 2008 r.
 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dział 900 rozdział 90011
 
Lp.
Wyszczególnienie
§
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
I.
Stan środków obrotowych na początek roku
 
47 000
 
47 000
II.
Przychody
 
32 000
 
32 000
1.
Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska
690
31 900
 
31 900
2.
Odsetki od środków na rachunkach bankowych
920
100
 
100
 
 
 
 
 
 
III.
Wydatki
 
78 500
 
78 500
1.
Wydatki bieżące
 
12 500
-4 000
8 500
 
nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda
3020
4 000
-1 000
3 000
 
urządzanie terenów zieleni
4210
3 000
-3 000
0
 
wydatki związane ze składowaniem odpadów
4210
5 100
 
5 100
 
prowizja BS
4300
400
 
400
 2
Wydatki majątkowe
 
66 000
4 000
70 000
 
 Przydomowe oczyszczalnie ścieków
6110
 
30 000
30 000
 
 Zakup kontenerów sanitarnych
6120
66 000
-26 000
40 000
IV.
Stan środków obrotowych na koniec roku
 
500
0
500
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 4
                                                                                                                                                                                                       do Uchwały Nr XVII/149/08
                                                                                                                                                                                                       Rady Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 27 października 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w załączniku do Uchwały

 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                       ZałącznikNr 5
                                                                                                                                                                                                       do Uchwały Nr XVII/149/08
                                                                                                                                                                                                       Rady Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 27 października 2008 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2008r.
 
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
przed zmianą
zmiana
po zmianie
1
2
3
4
 
 
Przychody ogółem:
 
2 936 752
904 000
2 032 752
1
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
952
1 800 000
904 000
896 000
2
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
955
1 136 752
 
1 136 752
Rozchody ogółem:
 
579 366
 
579 366
1
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
992
579 366
 
579 366
 
Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚIGW o 904.000 zł w tym:
- 4.000 zł - na zakup koparko - ładowarki planowano zaciągnąć pożyczkę 200.000 zł , zaciągnięto 196.000 zł
- 900.000 zł – na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Leśna i Olchówka planowano zaciagnąć pożyczkę 1.400.000 zł , zaciągnięto 1.120.000 zł , w 2008 r otrzymamy transzę 500.000 zł i w 2009 r 620.000 zł
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2008-10-27

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2008-10-28

Data modyfikacji: 2008-10-28

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2008-10-28