Zarządzenie Nr 89/08

ZARZĄDZENIE NR 89/08
WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

     Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11Uchwały Nr XI/93/07 Rady Gminy Narewka z dnia 28.12.2007 r  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2008 zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 25.022 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
  1) dochody ogółem : 13 429 840 zł
  2) wydatki ogółem : 14 883 226 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilcz
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1
                                                                                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 89/08
                                                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 31 października 2008 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2008r.
Dział
Rozdział
§
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
801
 
 
Oświata i wychowanie
817 451
132
817 583
 
80195
 
Pozostała działalność
756 185
132
756 317
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
15 800
132
15 932
852
 
 
Pomoc społeczna
1 486 300
10 700
1 497 000
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
48 000
3 000
51 000
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
48 000
3 000
51 000
 
85295
 
Pozostała działalność
179 800
7 700
187 500
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
66 800
7 700
74 500
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
94 346
14 190
108 536
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
19 628
14 190
33 818
 
 
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
19 628
14 190
33 818
Razem:
13 404 818
25 022
13 429 840
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.022 zł w tym:
-     132 zł na podstawie pisma Nr FB.II.EŻ.3011-397/08 z dnia 22.10.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
-     3.000 zł na podstawie pism Nr FB.II.MC.3011-288/08 i Nr FB.II.MC.3011-383/08 z dnia 01.10.2008 r. i 15.10.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy ,
-     7.700 zł na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-336/08 z dnia 13.10.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększającego dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie ,
-     14.190 zł na podstawie pisma Nr FB.II.EŻ.3011-369/08 z dnia 08.10.2008 r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększającego dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 89/08
                                                                                                                                                                                                       Wójta Gminy Narewka
                                                                                                                                                                                                       z dnia 31 października 2008 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 r.
Dział
Rozdział
 §
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
197 409
0
197 409
 
01010
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
159 000
500
159 500
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2 000
500
2 500
 
01095
 
Pozostała działalność
23 409
-500
22 909
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0
600
600
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
21 045
-1 100
19 945
630
 
 
Turystyka
338 128
0
338 128
 
63095
 
Pozostała działalność
338 128
0
338 128
 
 
4260
Zakup energii
500
500
1 000
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
13 200
-1 000
12 200
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
881
500
1 381
750
 
 
Administracja publiczna
1 550 439
0
1 550 439
 
75023
 
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 278 883
-3 433
1 275 450
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
791 990
-15 433
776 557
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
118 700
-4 000
114 700
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
20 500
-1 000
19 500
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
20 445
7 000
27 445
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
41 659
10 000
51 659
 
75095
 
Pozostała działalność
65 856
3 433
69 289
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
14 000
3 000
17 000
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 200
393
2 593
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
380
40
420
754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
202 544
0
202 544
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
179 044
0
179 044
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4 000
-3 183
817
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
94 169
-13 617
80 552
 
 
4270
Zakup usług remontowych
7 000
500
7 500
 
 
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 500
-1 500
0
 
 
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
12 000
17 800
29 800
801
 
 
Oświata i wychowanie
3 282 665
132
3 282 797
 
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
371 140
-498
370 642
 
 
4430
Różne opłaty i składki
8 000
-498
7 502
 
80195
 
Pozostała działalność
350 156
630
350 786
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000
354
10 354
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3 000
276
3 276
852
 
 
Pomoc społeczna
1 670 853
10 700
1 681 553
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
114 515
3 000
117 515
 
 
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
73 500
2 550
76 050
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14 295
388
14 683
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
1 940
62
2 002
 
85228
 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
40 538
0
40 538
 
 
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
700
-27
673
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
200
-200
0
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 360
227
1 587
 
85295
 
Pozostała działalność
229 800
7 700
237 500
 
 
3110
Świadczenia społeczne
116 800
7 700
124 500
854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
71 813
14 190
86 003
 
85415
 
Pomoc materialna dla uczniów
20 228
14 190
34 418
 
 
3240
Stypendia dla uczniów
17 273
14 190
31 463
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 213 243
0
2 213 243
 
90015
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg
140 000
0
140 000
 
 
4260
Zakup energii
68 000
-1 700
66 300
 
 
4270
Zakup usług remontowych
12 000
1 700
13 700
 
90095
 
Pozostała działalność
538 443
0
538 443
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
146 666
9 500
156 166
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
2 000
500
2 500
 
 
4430
Różne opłaty i składki
15 000
-10 000
5 000
926
 
 
Kultura fizyczna i sport
1 325 860
0
1 325 860
 
92604
 
Instytucje kultury fizycznej
98 860
0
98 860
 
 
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
3 000
500
3 500
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15 076
-1 000
14 076
 
 
4260
Zakup energii
3 000
500
3 500
Razem:
14 858 204
25 022
14 883 226
 
    Zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.022 zł dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego : Nr FB.II.EŻ.3011-397/08 z dnia 22.10.2008 r., Nr FB.II.MC. 3011-288/08 z dnia 01.10.2008 r., Nr FB.II.MC.3011-383/08 z dnia 15.10.2008 r., Nr FB.II.MC. 3011-336/08 z dnia 13.10.2008 r.i Nr FB.II.EŻ.3011-369/08 z dnia 08.10.2008 r. zwiększających dotację celową na realizację własnych zadań bieżących. W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.
 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2008-10-31

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2008-11-06

Data modyfikacji: 2008-11-06

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2008-11-06