Uchwała Nr IX/74/03
UCHWAŁA NR IX/ 74 / 03
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym: (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717,) oraz art. 109 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr125, poz.1160) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 59.919 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 15.446 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 59.919 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15.446 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
5. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 54.626 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 1.953.636 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem : 7.635.151 zł
2) Wydatki ogółem : 8.255.151 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kulesza
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/ 74 / 03
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.10.2003 r.
1) Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2003 r.
a) 1. zadania własne:
Klasyfikacja |
Nazwa |
zmniej- szenie |
zwię-kszenie |
Plan po zmianach |
||
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
758 |
Różne rozliczenia |
13.149 |
- |
2.479.818 |
||
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
13.149 |
- |
337.310 |
||
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
13.149 |
- |
337.310 |
||
853 |
Opieka społeczna |
15.446 |
84.589 |
|||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
15.446 |
15.446 |
|||
090 |
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem |
395 |
395 |
|||
291 |
Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzysta-nych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
15.051 |
15.051 |
|||
razem zadania własne : |
13.149 |
15.446 |
b) zadania zlecone:
Klasyfikacja |
Nazwa |
zmniej- szenie |
zwię-kszenie |
Plan po zmianach |
||
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
853 |
Opieka społeczna |
46.770 |
- |
465.877 |
||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
46.770 |
- |
391.230 |
||
201 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
46.770 |
391.230 |
|||
razem zadania zlecone |
46.770 |
- |
||||
o g ó ł e m : |
59.919 |
15.446 |
2) Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2003 r.
a) 1. zadania własne:
Klasyfikacja |
Nazwa |
zmniej- szenie |
zwię-kszenie |
Plan po zmianach |
||
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
758 |
Różne rozliczenia |
13.149 |
- |
51.883 |
||
75818 |
Rezerwy |
13.149 |
- |
51.883 |
||
4810 |
Rezerwy |
13.149 |
- |
51.883 |
||
853 |
Opieka społeczna |
15.446 |
206.277 |
|||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
15.446 |
35.614 |
|||
2910 |
zwrot dotacji wykorzystanych niezgo-dnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
15.051 |
15.051 |
|||
4560 |
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem |
395 |
395 |
|||
razem zadania własne : |
13.149 |
15.446 |
b) zadania zlecone:
Klasyfikacja |
Nazwa |
zmniej- szenie |
zwię-kszenie |
Plan po zmianach |
||
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
853 |
Opieka społeczna |
46.770 |
- |
465.877 |
||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
46.770 |
- |
391.230 |
||
3110 |
Świadczenia społeczne |
38.622 |
377.378 |
|||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.148 |
13.852 |
|||
razem zadania zlecone |
46.770 |
- |
||||
o g ó ł e m : |
59.919 |
15.446 |
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 59.919 zł w tym:
dział 758 - Różne rozliczenia - o kwotę 13.149 zł
- w planie dochodów zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-68/2003 z dn.7.10.2003 r. w sprawie subwencji rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym - jest to korekta planu na 2003r , ponieważ przy opracowywaniu budżetu przyjęte zostały wielkości szacunkowe na postawie wykonania za 2002r .
- natomiast w planie wydatków zmniejsza się o tę kwotę rezerwę.
dział 853 - opieka społeczna:
- zadania własne - zwiększa się plan po stronie wydatków i dochodów o kwotę 15.446 zł na podstawie zaleceń pokontrolnych Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Nr PS.O.0932/14/03 z dn.19.09.2003r i 22.10.2003r jest to kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2002 r i odsetki;
- zadania zlecone: zmniejsza się plan wydatków i dochodów o kwotę 46.770 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB.II.3011-305/03 z dnia 13.10.2003 r. zmniejszającego dotację celową na wypłatę rent socjalnych w związku z postanowieniami ustawy o rencie socjalnej.
ZałącznikNr 2
do Uchwały Nr XI/ 74 /03
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.10.2003 r.
1) Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2003 r.
a) zadania własne:
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniej- szenie |
Zwiększe-nie |
Plan po zmianach |
||
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
6.000 |
6.000 |
45.000 |
||
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
6.000 |
6.000 |
41.000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
- |
6.000 |
23.800 |
||
6050 |
Inwestycje jednostek budżetowych |
6.000 |
- |
17.000 |
||
600 |
Transport i łączność |
15.383 |
15.383 |
448.460 |
||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
15.383 |
15.383 |
274.980 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.383 |
- |
4.617 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
- |
- |
||
6050 |
Inwestycje jednostek budżetowych |
- |
15.383 |
45.383 |
||
757 |
Obsługa długu publicznego |
- |
13.000 |
47.300 |
||
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jst |
- |
13.000 |
47.300 |
||
8010 |
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |
- |
13.000 |
47.300 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
10.168 |
- |
51.883 |
||
75818 |
Rezerwy |
10.168 |
- |
51.883 |
||
4810 |
Rezerwy |
10.168 |
- |
51.883 |
||
853 |
Opieka społeczna |
10.168 |
206.277 |
|||
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
10.168 |
35.614 |
|||
3110 |
świadczenia społeczne |
10.168 |
20.168 |
|||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
23.075 |
75 |
2.122.860 |
||
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
13.000 |
- |
1.543.618 |
||
6050 |
Inwestycje jednostek budżetowych |
13.000 |
- |
1.321.025 |
||
90095 |
Pozostała działalność |
10.075 |
75 |
503.542 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.075 |
- |
271.913 |
||
6050 |
Inwestycje jednostek budżetowych |
75 |
15.475 |
|||
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
- |
10.000 |
317.648 |
||
92116 |
Biblioteki |
- |
10.000 |
123.356 |
||
4010 |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
- |
10.000 |
90.477 |
||
O g ó ł e m : |
54.626 |
54.626 |
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 54.626 zł w tym:
a) 6.000 zł ze środków przeznaczonych na budowę przyłączy wodociągowych na kolonie w Siemianówce i Lewkowie Nowym
b) 5.383 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów do wyrobu polbruku
c) 10.000 zł ze środków przeznaczonych na umowy zlecenia w dz.600
d) o 13.000 zł zmniejsza się plan wydatków na kanalizację w Siemianówce ( % od pożyczki)
e) o 10.168 zł zmniejsza się plan rezerwy
f) o 10.075 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na płace pracownikom gospodarki komunalnej (mniej pracowników interwencyjnych).
3) Środki te przeznacza się:
a) 6.000 zł na zakup wody dla Tarnopola od PKP
b) 15.383 zł na modernizację dróg i dokumentacje w tym:
- 923 zł na ulice w Łuce - za nadzór;
- 6.000 zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikłaszewie - zwiększenie planu;
- 2.310 zł - dokumentacja na drogę Zabłotczyzna;
- 4.750 zł - dokumentacja na drogę Janowo;
- 1.400 zł - dokumentacja na drogę Michnówka.
c) 13.000 zł na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek na inwestycje (przeniesienie planu z zadań inwestycyjnych na obsługę długu publicznego.
d) 10.168 zł na zwiększenie planu wypłaty zasiłków zasiłków z opieki społecznej w ramach zadań własnych.
e) 75 zł na uzupełnienie planu na budowę linii energetycznej zasilającej pole biwakowe.
f) 10.000 zł na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Bibliotekach, ponieważ na początku roku przy planowaniu nie uwzględniono pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.
ZałącznikNr 3
do Uchwały Nr IX/ 74 /03
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.10.2003 r.
1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
rok rozp zak. |
wartość kosztory- sowa |
dotych- czas poniesion wydatki |
środki wynikają ce z planów |
W tym : |
|||||
środki własne |
środki SAPA- RD |
wpłaty ludność |
środki z budż państwa |
dotacje bezzwr. z fun.cel. |
Kredyty i poży- czki |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
I. Zadania kontynuowane 1.kanalizacja i oczyszcza-lnia ścieków nad Zbiornik Wodnym Siemianówka 90001 § 6050.2 |
1999 2006 |
7.200.000 |
3.205.248 |
1.141.034 |
414.034 |
- |
72.000 |
90.000 |
15.000 |
550.000 |
2 budowa kanalizacji sanitar. Lewkowo Nowe 90001 § 6050.4- 16.221 90001 § 6051- 150.593 |
2002 2003 |
174.066 |
7.252 |
166.814 |
49.048 |
67.766 |
50.000 |
|||
3 modernizacja oczyszczalni w Narewce -zobowiązania za 2002r 90001 § 6050.6 |
2002 2002 |
1.136.782 |
985.812 |
150.970 |
150.970 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
II. Zadania noworozpoczynane 1. wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050.1 |
2003 2004 |
13.000 |
- |
10.000 |
1.200 |
|
8.800 |
|
|
|
wodociąg kol.Siemia- nówka 01010 § 6050.2 |
2003 2004 |
10.000 |
- |
7.000 |
1.500 |
5.500 |
||||
3.budowa drogi powiat. Planta-Leśna 60014 § 6620 |
2003 2003 |
840.900 |
- |
168.180 |
168.180 |
|||||
4.budowa drogi gminnej Nr 7117 B ul .Leśna - Nowa Łuka 60016 § 6050.1 - 923 60016 § 6051- 224.980 |
2003 2003 |
225.903 |
- |
225.903 |
124.663 |
101.240 |
||||
5.modernizacja drogi gminnej w Mikłaszewie 60016 § 6050.2 |
2003 2003 |
36.000 |
- |
36.000 |
16.000 |
|
20.000 |
|||
6.modernizacja drogi gminnej w Zabłotczyźnie 60016 § 6050.3 |
2003 2006 |
200.000 |
- |
2.310 |
2.310 |
|||||
7.modernizacja drogi gminnej do Janowa 60016 § 6050.4 |
2003 2004 |
369.145 |
- |
4.750 |
4.750 |
|
||||
8.modernizacja drogi gminnej - Michnówka 60016 § 6050.5 |
2003 2004 |
40.000 |
- |
1.400 |
1.400 |
Metryka strony