Uchwała Nr XIX/185/05
UCHWAŁA Nr XIX/185/05
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 116, art. 122, art. 124, i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się :
1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 9.729.995 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości : 10.664.387 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości : 752.750 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 934.392 zł stanowią następujące przychody :
1) 225.000 zł kredyt na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego,
2) 709.392 zł wolne środki.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 75.000 zł .
§ 4. 1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej
jednorazowo 2.500.000 zł.
§ 5. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 325.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28.500 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 68.669 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 7. Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.
§ 9. Upoważnia się Wójta do :
1.Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organiza-cyjnym gminy.
§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 150.000 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2. Zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 (Plan
przychodów i rozchodów ),
3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kulesza
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/185/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 24.02.2005 r.
Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r
Klasyfikacja |
N a z w a |
Plan na 2005r |
w tym dotacje na |
||
Dz. |
Rozdz |
§ |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
10.500 |
- |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
10.500 |
- |
|
0830 |
Wpływy z usług |
500 |
- |
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
10.000 |
- |
||
020 |
|
|
Leśnictwo |
600 |
- |
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
600 |
- |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
600 |
- |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
364.961 |
- |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
364.961 |
- |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
500 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
321.578 |
- |
||
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
42.883 |
- |
||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
662.000 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
542.000 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5.000 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
107.000 |
|
||
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
430.000 |
|
||
70095 |
|
Pozostała działalność |
120.000 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
120.000 |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
203.980 |
61.000 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
61.000 |
61.000 |
|
2010 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
61.000 |
61.000 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
141.980 |
||
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
2.000 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źróde ł |
137.980 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
1.000 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1.000 |
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
750 |
750 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
750 |
750 |
|
2010 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych |
750 |
750 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz |
3.517.724 |
- |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
7.000 |
- |
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej |
7.000 |
- |
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych |
2.329.400 |
- |
||
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1.982.000 |
- |
|
0320 |
Podatek rolny |
12.900 |
- |
||
0330 |
Podatek leśny |
317.000 |
- |
||
0340 |
Podatek od środków transportowych |
7.500 |
- |
||
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
10.000 |
- |
||
75616 |
|
Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności |
474.470 |
- |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
309.270 |
- |
|
0320 |
Podatek rolny |
125.000 |
- |
||
0330 |
Podatek leśny |
24.500 |
- |
||
0340 |
Podatek od środków transportowych |
3.000 |
- |
||
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
2.000 |
- |
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
200 |
- |
||
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
500 |
- |
||
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
10.000 |
- |
||
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |
107.100 |
- |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
10.000 |
- |
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
42.000 |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
100 |
- |
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
55.000 |
|||
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa |
577.754 |
- |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
567.754 |
- |
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
10.000 |
- |
||
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
22.000 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.000 |
||
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
20.000 |
|||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2.469.309 |
- |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1.988.643 |
- |
|
2920 |
Subwencje z budżetu państwa |
1.988.643 |
- |
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
470.666 |
- |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
470.666 |
- |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia |
10.000 |
- |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
10.000 |
- |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
663.000 |
- |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3.000 |
- |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
3.000 |
- |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
660.000 |
||
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych |
660.000 |
||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
871.694 |
691.000 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie-czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
599.000 |
599.000 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej |
599.000 |
599.000 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
10.000 |
10.000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej |
10.000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
198.000 |
82.000 |
||
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej |
82.000 |
82.000 |
||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
116.000 |
|
||
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
47.000 |
|
||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
47.000 |
|
||
85228 |
Usługi opiekuńcze |
5.000 |
- |
||
0830 |
Wpływy z usług |
5.000 |
- |
||
85295 |
Pozostała działalność |
12.694 |
|||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
12.694 |
|||
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
955.477 |
- |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
911.477 |
- |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
80.000 |
- |
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
70.000 |
- |
||
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
360.000 |
- |
||
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
354.245 |
|
||
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
47.232 |
|
||
90002 |
Gospodarka odpadami |
10.000 |
- |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
10.000 |
- |
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
3.000 |
||
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
3.000 |
||
90095 |
|
pozostała działalność |
31.000 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
31.000 |
||
926 |
Kultura fizyczna i sport |
10.000 |
|||
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
10.000 |
|
||
0830 |
Wpływy z usług |
10.000 |
|
||
Razem |
9.729.995 |
752.750 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/185/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 24.02.2005 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2005r
Dział |
Nazwa działu |
Plan na |
Z tego : |
||||||
Wydatki |
W tym: |
Wydatki |
w tym: |
||||||
Wynagrodzenia |
Pochodne od |
Dotacje |
Obsługa |
inwestyjne |
|||||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
010 |
Rolnictwo i leśnictwo |
364.253 |
4.000 |
|
|
|
|
360.253 |
360.253 |
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
361.253 |
1.000 |
|
|
|
|
360.253 |
360.253 |
01030 |
Izby rolnicze |
3.000 |
3.000 |
|
|
|
|
|
|
600 |
Transport i łączność |
565.634 |
66.800 |
|
|
50.000 |
|
498.834 |
498.834 |
60004 |
Lokalny transp.zbior. |
5.300 |
5.300 |
|
|
|
|
|
|
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
50.000 |
50.000 |
|
|
50.000 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gmin. |
510.334 |
11.500 |
|
|
|
|
498.834 |
498.834 |
630 |
Turystyka |
271.500 |
1.500 |
|
|
|
270.000 |
270.000 |
|
63095 |
Pozostała działalność |
271.500 |
1.500 |
|
|
|
|
270.000 |
270.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
272.000 |
272.000 |
53.000 |
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
60.000 |
60.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
70095 |
Pozostała działalność |
212.000 |
212.000 |
3.000 |
|
|
|
|
|
710 |
Działalność usługowa |
100.000 |
100.000 |
90.000 |
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
100.000 |
100.000 |
90.000 |
|
|
|
|
|
750 |
Administracja publiczna |
1.611.426 |
1427.452 |
806.959 |
153.886 |
|
|
183.974 |
183.974 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
61.000 |
61.000 |
50.969 |
10.031 |
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
78.300 |
78.300 |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
75023 |
Urzędy gmin |
1.425.281 |
1.241.307 |
738.990 |
140.510 |
|
|
183.974 |
183.974 |
75095 |
Pozostała działalność |
46.845 |
46.845 |
17.000 |
3.345 |
|
|
|
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony |
750 |
750 |
627 |
123 |
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony |
750 |
750 |
627 |
123 |
|
|
|
|
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż |
72.930 |
71.930 |
16.600 |
3.230 |
|
|
1.000 |
1.000 |
75405 |
Komendy Wojewódzkie Policji |
1.000 |
|
|
|
|
|
1.000 |
1.000 |
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
71.430 |
71.430 |
16.600 |
3.230 |
|
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-nych i innych jednostek |
70.000 |
70.000 |
25.000 |
- |
|
|
|
|
75647 |
pobór podatków i opłat |
70.000 |
70.000 |
25.000 |
- |
|
|
|
|
757 |
Obsługa długu publicznego |
70.000 |
70.000 |
- |
- |
|
70.000 |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst |
70.000 |
70.000 |
- |
- |
|
70.000 |
|
|
758 |
Różne rozliczenia |
75.000 |
75.000 |
- |
- |
|
|
|
|
75818 |
Rezerwa ogólna i celowa |
75.000 |
75.000 |
- |
- |
|
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
3.645.410 |
2.485.410 |
1.535.090 |
342.880 |
|
|
1.160.000 |
1.160.000 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
1.370.770 |
1.370.770 |
870.690 |
195.540 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
80.380 |
80.380 |
55.370 |
12.740 |
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
651.890 |
651.890 |
465.630 |
106.370 |
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
340.610 |
340.610 |
143.400 |
28.230 |
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
3.500 |
3.500 |
|
|
|
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
1.198.260 |
38.260 |
|
|
|
|
1.160.000 |
1.160.000 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
851 |
Ochrona zdrowia |
105.000 |
55.000 |
15.000 |
|
|
|
50.000 |
50.000 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
55.000 |
55.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
50.000 |
|
|
|
|
|
50.000 |
50.000 |
852 |
Pomoc społeczna |
1.000.371 |
1.000.371 |
85.177 |
24.363 |
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
599.000 |
599.000 |
7.078 |
8.592 |
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
208.000 |
208.000 |
- |
- |
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
50.000 |
50.000 |
- |
- |
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
62.140 |
62.140 |
43.500 |
8.961 |
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze .i specjalistyczne .usługi opiekuńcze |
43.537 |
43.537 |
34.599 |
6.810 |
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
27.694 |
27.694 |
|
|
|
|
|
|
900 |
Gospodarka komunalna |
1.892.413 |
669.850 |
257.900 |
49.800 |
|
|
1.222.563 |
1.222.563 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.176.363 |
73.800 |
5.000 |
|
|
|
1.102.563 |
1.102.563 |
90002 |
Gospodarka odpadami |
6.000 |
6.000 |
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
206.300 |
86.300 |
|
|
|
|
120.000 |
120.000 |
90095 |
Pozostała działalność |
503.750 |
503.750 |
252.900 |
49.800 |
|
|
|
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
437.000 |
325.000 |
|
|
325.000 |
|
112.000 |
112.000 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury świetlice |
211.200 |
211.200 |
|
|
211.200 |
|
|
|
92110 |
Galerie i biura wystaw artystycznych |
112.000 |
|
|
|
|
|
112.000 |
112.000 |
92116 |
Biblioteki |
113.800 |
113.800 |
|
|
113.800 |
|
|
|
926 |
Kultura fizyczna i sport |
110.700 |
110.700 |
15.240 |
2.510 |
20.000 |
|
|
|
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
90.700 |
90.700 |
15.240 |
2.510 |
|
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
20.000 |
20.000 |
|
|
20.000 |
|
|
|
Razem: |
10.664.387 |
6.805.763 |
2.900.593 |
576.792 |
395.000 |
70.000 |
3.858.624 |
3.858.624 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/185/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 24.02.2005
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2005 r.
Dział |
Nazwa działu- rozdziału |
Dochody |
Wydatki |
w tym : |
|
wynagrodzenia |
pochodne od wynagrodzeń. |
||||
750 |
Administracja publiczna |
61.000 |
61.000 |
50.969 |
10.031 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
61.000 |
61.000 |
50.969 |
10.031 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw |
750 |
750 |
627 |
123 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
750 |
750 |
627 |
123 |
852 |
Pomoc społeczna |
691.000 |
691.000 |
7.078 |
8.592 |
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia |
599.000 |
599.000 |
7.078 |
8.592 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdro-wotne. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia |
10.000 |
10.000 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne |
82.000 |
82.000 |
|
|
O g ó ł e m |
752.750 |
752.750 |
58.674 |
18.746 |
II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego :
- dz.750 rozdz.75011 § 2350 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych - 8.000 zł
Załącznik Nr 4
Uchwały Nr XIX/185/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 24.02.2005r
Plan przychodów i rozchodów 2005 r
Lp |
Wyszczególnienie |
K w o t a |
I |
Przychody - ogółem |
1.269.000 |
|
W tym :
|
1.044.000 |
II |
Rozchody -ogółem: |
334.608 |
|
W tym :
|
6.108 |
Informacje uzupełniające:
1) Pokrycie deficytu budżetowego :
- transza kredytu na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego 225.000 zł
- wolne środki - 709.392 zł
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/185/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 24.02.2005 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
rok rozp. zak. |
wartość |
dotychczas |
środki |
W tym : |
|||||
środki własne |
środki funduszy Unijnych |
wpłaty |
Środki z budżetu |
dotacje |
Kredyty |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
wodociąg kolonia Lewkowo Nowe |
2004 |
145.601 |
19.065 |
126.536 |
116.536 |
|
10.000 |
|
|
|
wodociąg Tarnopol- Nowa Łuka |
2004 |
237.889 |
4.172 |
233.717 |
233.717 |
|
|
|
|
|
droga gminna Nowa Łuka Michnówka |
2004 |
71.441 |
1.441 |
70.000 |
45.000 |
|
|
|
25.000 |
|
przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6058, - 60016 § 6059 |
2003 |
439.074 |
10.240 |
428.834 |
64.373 |
321.578 |
|
42.883 |
|
|
tereny rekreacyjne Stary Dwór |
2005 |
500.000 |
- |
270.000 |
270.000 |
|
|
|
|
|
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim 75023 § 6058 i § 6059 |
2005 2006 |
183.974 |
- |
183.974 |
45.994 |
137.980 |
|
|
|
|
termodernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce 80195 § 6050 |
2004 |
700.000 |
4.766 |
280.000 |
55.000 |
|
|
|
|
225.000 |
adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i § 6059 |
2005 2006 |
1.467.986 |
- |
880.000 |
220.000 |
660.000 |
|
|
|
|
Rozbudowa wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce 85195 § 6050 |
2005 |
100.000 |
- |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
kanalizacja Planta |
2003 |
1.200.000 |
7.280 |
40.000 |
30.000 |
|
|
|
10.000 |
|
kanalizacja Guszczewina |
2004 |
533.546 |
14.449 |
450.000 |
20.000 |
|
80.000 |
|
350.000 |
|
Kanalizacja Tarnopol - Kruhlik oraz Tarnopol - Mostki |
2004 |
753.650 |
9.880 |
472.328 |
70.851 |
354.245 |
|
66.965 |
|
|
kanalizacja Mikłaszewo |
2004 |
750.000 |
4.282 |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
k analizacja Grodzisk (ul.Kolejowa) |
2005 |
30.000 |
- |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
kanalizacja "Nad Zalewem Siemianówka" i częściowo wieś Siemianówka |
2005 2008 |
700.000 |
16.007 |
80.235 |
80.235 |
|
|
|
|
|
modernizacja oświetlenia ulicznego |
2005 |
120.000 |
- |
120.000 |
120.000 |
|
|
|
|
|
Galeria im. Tamary Sołoniewicz |
2005 |
448.000 |
- |
112.000 |
112.000 |
|
|
|
|
|
|
|
8.381.161 |
91.582 |
3.857.624 |
1.593.706 |
1.473.803 |
90.000 |
90.115 |
385.000 |
225.000 |
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/185/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 24.02.2005 r
Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005r
Lp |
Dział |
Rozdzia ł |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
1 |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury w Narewce |
211.200 |
2 |
921 |
92116 |
Gminna Biblioteka w Narewce |
113.800 |
Razem: |
325.000 |
ZałącznikNr 7
do Uchwały Nr XIX/185/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 24.02.2005 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r
Lp. |
Treść |
§ |
Kwota |
1 |
Stan środków obrotowych na początek roku |
|
40.469 |
2 |
Przychody ogółem: |
28.500 |
|
|
Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
0690 |
28.000 |
Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
0920 |
500 |
|
3 |
Wydatki ogółem: |
|
68.669 |
|
nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda |
3020 |
5.000 |
|
Urządzanie terenów zieleni |
4210 |
1.000 |
|
Wydatki związane ze składowaniem odpadów |
4210 |
20.000 |
|
Sprzątanie (zakup nagród uczniom) |
4210 |
2.000 |
|
Opracowanie projektu techn.. proekologicznych |
4170 |
30.269 |
|
Dotacja na inwestycje (kanalizacja Planta) |
6260 |
10.000 |
|
Prowizja BS |
4300 |
400 |
4 |
Stan środków na koniec roku (1+2-3) |
|
300 |
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/185/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 24.02.2005 r
Prognoza kwoty długu na 31.12.2005 r
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
I |
Stan długu na 31.12.2004r |
2.009.823 |
|
1. Zaciągnięte kredyty : |
50.879 |
w tym: |
|
|
2. Zaciągnięte pożyczki |
1.958.944 |
|
w tym: |
|
|
1.Przyjęte depozyty |
- |
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2005 r |
225.000 |
|
O g ó ł e m (I + II) |
2.234.823 |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r |
334.608 |
|
1. kwoty spłaconych rat kredytów |
6.108 |
2. kwoty spłaconych rat pożyczki |
328.500 |
|
IV |
Ogółem dług na 31.12.2005 (I + II - III) |
1.900.215 |
V |
Planowane dochody na 2005r |
9.729.995 |
VI |
% (IV : V) |
19,53 % |
Metryka strony