Uchwała Nr XIX/185/05

UCHWAŁA Nr XIX/185/05

RADY GMINY NAREWKA

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 116, art. 122, art. 124, i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się :

  1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 9.729.995 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

  2. Wydatki budżetu gminy w wysokości : 10.664.387 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości : 752.750 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  4. Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 934.392 zł stanowią następujące przychody :

     1) 225.000 zł kredyt na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego,

     2) 709.392 zł wolne środki.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 75.000 zł .

§ 4. 1.Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 r. oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  2. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej
jednorazowo 2.500.000 zł.

§ 5. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 325.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28.500 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 68.669 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta do :

  1.Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

  2. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organiza-cyjnym gminy.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 150.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

  1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

  2. Zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 ( plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 (Plan
przychodów i rozchodów ),

  3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/185/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 24.02.2005 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2005 r

Klasyfikacja

N a z w a

Plan na 2005r

w tym dotacje na 
zadania zlecone

Dz.

Rozdz

§

1

2

3

4

6

7

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

10.500

-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10.500

-

 

0830

Wpływy z usług

500

-

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10.000

-

020

 

 

Leśnictwo

600

-

 

02001

 

Gospodarka leśna

600

-

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

600

-

600

 

 

Transport i łączność

364.961

-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

364.961

-

 

0690

Wpływy z różnych opłat

500

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

321.578

-

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

42.883

-

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

662.000

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

542.000

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

5.000

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

107.000

 

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

430.000

 

70095

 

Pozostała działalność

120.000

 

 

0830

Wpływy z usług

120.000

 

750

 

Administracja publiczna

203.980

61.000

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

61.000

61.000

 

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

61.000

61.000

75023

 

Urzędy gmin

141.980

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

2.000

  

0690

Wpływy z różnych opłat

2.000

  

1

2

3

4

6

7

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źróde ł

137.980         

 

75095

 

Pozostała działalność

1.000

 

 

0830

Wpływy z usług

1.000

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

750

750                    

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

750

750

 

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami

750

750

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

3.517.724

-

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

7.000

-

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

7.000

-

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.329.400

 

0310

Podatek od nieruchomości

1.982.000

0320

Podatek rolny

12.900

0330

Podatek leśny

317.000

0340

Podatek od środków transportowych

7.500

-

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10.000

-

75616

 

Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

474.470

-

 

0310

Podatek od nieruchomości

309.270

-

0320

Podatek rolny

125.000

-

0330

Podatek leśny

24.500

-

0340

Podatek od środków transportowych

3.000

-

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

2.000

-

0370

Podatek od posiadania psów

200

-

0430

Wpływy z opłaty targowej

500

-

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10.000

-

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

107.100

-

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10.000

-

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

42.000

-

1

2

3

4

6

7

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

100

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

55.000

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

577.754

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

567.754

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

10.000

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

22.000

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2.000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20.000

758

 

 

Różne rozliczenia

2.469.309       

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.988.643

 

2920

Subwencje z budżetu państwa

1.988.643

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

470.666

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

470.666

75814

 

Różne rozliczenia

10.000

 

0920

Pozostałe odsetki

10.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

663.000

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3.000

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

3.000

80195

 

Pozostała działalność

660.000

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł

660.000

852

 

 

Pomoc społeczna

871.694

691.000             

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie-czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

599.000

599.000

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej          
oraz innych zadań zleconych

599.000

599.000

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne

10.000

10.000

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej
oraz innych zadań zleconych

10.000

1

2

3

4

6

7

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

198.000         

82.000              

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej
oraz innych zadań zleconych

82.000

82.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

116.000

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

47.000

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

47.000

 

85228

Usługi opiekuńcze

5.000

-

0830

Wpływy z usług

5.000

85295

Pozostała działalność

12.694

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

12.694

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

955.477

   

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

911.477

     

0830

Wpływy z usług

80.000

-  

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

70.000

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

360.000

-

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

354.245

 

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

47.232

 

90002

Gospodarka odpadami

10.000

-

  

0830

Wpływy z usług

10.000

-

90020

  

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3.000

  

0400

Wpływy z opłaty produktowej

3.000

90095

  

pozostała działalność

31.000

  

0830

Wpływy z usług

31.000

926

Kultura fizyczna i sport

10.000

92604

Instytucje kultury fizycznej

10.000

 

0830

Wpływy z usług

10.000

 

Razem

9.729.995

752.750


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/185/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 24.02.2005 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2005r

Dział

Rozdz

Nazwa działu

Nazwa rozdziału

Plan na

2005r

Z tego :

Wydatki
bieżące

W tym:

Wydatki
majątkowe

w tym:

Wynagrodzenia

Pochodne od
wynagrodzeń

Dotacje

Obsługa
długu

inwestyjne

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

010

Rolnictwo i leśnictwo

364.253

4.000

 

 

 

 

360.253

360.253

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                     

361.253

1.000

 

 

 

 

360.253

360.253

01030

Izby rolnicze

3.000

3.000

 

 

 

 

 

 

600

Transport i łączność

565.634

66.800

 

 

50.000

 

498.834

498.834

60004

Lokalny transp.zbior.

5.300

5.300

 

 

 

 

 

 

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

50.000

50.000

 

 

50.000

 

 

 

60016

Drogi publiczne gmin.

510.334

11.500

 

 

 

 

498.834

498.834

630

Turystyka

271.500

1.500

 

 

 

270.000

270.000

63095

Pozostała działalność

271.500

1.500

 

 

 

 

270.000

270.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

272.000

272.000

53.000

 

 

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60.000

60.000

50.000

 

 

 

 

 

70095

Pozostała działalność

212.000

212.000

3.000

 

 

 

 

 

710

Działalność usługowa

100.000

100.000

90.000

 

 

 

 

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

100.000

100.000

90.000

 

 

 

 

 

750

Administracja publiczna

1.611.426

1427.452

806.959

153.886

 

 

183.974

183.974

75011

Urzędy wojewódzkie

61.000

61.000

50.969

10.031

 

 

 

 

75022

Rady gmin

78.300

78.300

 

 

 

 

 

 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

75023

Urzędy gmin

1.425.281

1.241.307

738.990          

140.510        

           

            

183.974

183.974

75095

Pozostała działalność

46.845

46.845

17.000

3.345

 

 

 

 

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony     
prawa oraz sądownictwa

750

750

627

123

 

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa

750

750

627

123

 

 

 

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż

72.930

71.930

16.600

3.230

 

 

1.000

1.000

75405

Komendy Wojewódzkie Policji

1.000

 

 

 

 

 

1.000

1.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

71.430

71.430

16.600

3.230

 

 

 

 

75414

Obrona cywilna

500

500

 

 

 

 

 

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-nych i innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem

70.000

70.000

25.000

-

 

 

 

 

75647

pobór podatków i opłat

70.000

70.000

25.000

-

 

 

 

 

757

Obsługa długu publicznego

70.000

70.000

-

-

 

70.000

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

70.000

70.000

-

-

 

70.000

 

 

758

Różne rozliczenia

75.000

75.000

-

-

 

 

 

 

75818

Rezerwa ogólna i celowa

75.000

75.000

-

-

 

 

 

 

801

Oświata i wychowanie

3.645.410

2.485.410

1.535.090

342.880

 

 

1.160.000

1.160.000

80101

Szkoły podstawowe

1.370.770

1.370.770

870.690

195.540

 

 

 

80104

Przedszkola

80.380

80.380

55.370

12.740

 

 

 

80110

Gimnazja

651.890

651.890

465.630

106.370

 

 

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

340.610

340.610

143.400

28.230

 

 

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3.500

3.500

 

 

 

 

 

 

80195

Pozostała działalność

1.198.260

38.260

 

 

 

 

1.160.000

1.160.000

    

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

851

Ochrona zdrowia

105.000

55.000

15.000

 

 

            

50.000

50.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

55.000

55.000

15.000

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

50.000

 

 

 

 

 

50.000

50.000

852

Pomoc społeczna

1.000.371

1.000.371

85.177           

24.363         

 

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne           

599.000

599.000

7.078

8.592

 

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.

10.000

10.000

 

 

 

 

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

208.000

208.000

-

-

 

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

50.000

50.000

-

-

 

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

62.140

62.140

43.500

8.961

 

 

 

 

85228

Usługi opiekuńcze .i specjalistyczne .usługi opiekuńcze

43.537

43.537

34.599

6.810

 

 

 

 

85295

Pozostała działalność

27.694

27.694

 

 

 

 

 

 

900

Gospodarka komunalna

1.892.413

669.850

257.900

49.800

 

 

1.222.563

1.222.563

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.176.363

73.800

5.000

 

 

 

1.102.563

1.102.563

90002

Gospodarka odpadami

6.000

6.000

 

 

 

 

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

206.300

86.300

 

 

 

 

120.000

120.000

90095

Pozostała działalność

503.750

503.750

252.900

49.800

 

 

 

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

437.000

325.000

 

 

325.000

 

112.000

112.000

92109

Domy i ośrodki kultury świetlice

211.200

211.200

 

 

211.200

 

 

 

92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

112.000

 

 

 

 

 

112.000

112.000

92116

Biblioteki

113.800

113.800

 

 

113.800

 

 

 

926

Kultura fizyczna i sport

110.700

110.700

15.240

2.510

20.000

 

 

 

92604

Instytucje kultury fizycznej

90.700

90.700

15.240

2.510

 

 

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

20.000

20.000

 

 

20.000

 

 

 

Razem:

10.664.387

6.805.763

2.900.593

576.792

395.000

70.000

3.858.624

3.858.624


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIX/185/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 24.02.2005

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2005 r.

Dział
Rozdz

Nazwa działu- rozdziału

Dochody
Plan na
2005 r

Wydatki
Plan na
2005 r

w tym :

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń.

750

Administracja publiczna

61.000

61.000

50.969

10.031

75011

Urzędy wojewódzkie

61.000

61.000

50.969

10.031

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictw       

750

750

627

123

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

750

750

627

123

852

Pomoc społeczna

691.000

691.000

7.078

8.592

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

599.000

599.000

7.078

8.592

85213

Składki na ubezpieczenia zdro-wotne. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

10.000

10.000

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

82.000

82.000

 

 

O g ó ł e m

752.750

752.750

58.674

18.746

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego :

  - dz.750 rozdz.75011 § 2350 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych - 8.000 zł

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr XIX/185/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 24.02.2005r

Plan przychodów i rozchodów 2005 r

Lp     

Wyszczególnienie       

K w o t a        

I

Przychody - ogółem

1.269.000

 

W tym :

  1. wolne środki
  2. pożyczki

 

   1.044.000
      225.000

II

Rozchody -ogółem:

    334.608

 

W tym :

  1. spłaty kredytów długoterminowych
  2. spłaty pożyczek długoterminowych

 

       6.108
   328.500

Informacje uzupełniające:

1) Pokrycie deficytu budżetowego :

- transza kredytu na termomodernizację z Banku Gospodarstwa Krajowego 225.000 zł

- wolne środki - 709.392 zł


Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XIX/185/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 24.02.2005 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

rok

rozp.

zak.

wartość
kosztorysowa

dotychczas
poniesione
wydatki

środki
wynikające z
planów

W tym :

środki

własne

środki funduszy Unijnych

wpłaty
ludność

Środki z budżetu
państwa

dotacje
bezzwrotne z funduszy celowych

Kredyty
i pożyczki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

wodociąg kolonia Lewkowo Nowe
01010 § 6050

2004
2005

145.601

19.065

126.536

116.536

 

10.000  

 

 

 

 wodociąg Tarnopol- Nowa Łuka
01010 § 6050

2004
2005

237.889

4.172

233.717

233.717

 

 

 

 

 

droga gminna Nowa Łuka Michnówka
60016 § 6050

2004
2005

71.441

1.441

70.000

45.000

 

 

 

25.000

 

przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6058, - 60016 § 6059

2003
2005

439.074

10.240

428.834

64.373

321.578

 

42.883

 

 

tereny rekreacyjne Stary Dwór
63095 § 6050

2005
2006

500.000

-

270.000

270.000

 

 

 

 

 

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim 75023 § 6058 i § 6059

2005

2006

183.974

183.974

45.994

137.980

 

 

 

 

termodernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce 80195 § 6050

2004
2006

700.000

4.766

280.000

55.000

 

 

 

 

225.000

adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i § 6059

2005

2006

1.467.986

-

880.000

220.000

660.000

 

 

 

 

Rozbudowa wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce 85195 § 6050

2005
2006

100.000

-

50.000

50.000

 

 

 

 

 

kanalizacja Planta
90001 § 6050

2003
2006

1.200.000

7.280

40.000

30.000

 

 

 

10.000

 

kanalizacja Guszczewina
90001 § 6050

2004
2005

533.546

14.449

450.000

20.000

 

80.000

 

350.000

 

Kanalizacja Tarnopol - Kruhlik oraz Tarnopol - Mostki
90001 § 6058 i § 6059

2004
2006

753.650

9.880

472.328

70.851

354.245

 

66.965

 

 

kanalizacja Mikłaszewo
90001 § 6050

2004
2006

750.000

4.282

30.000

30.000

 

 

 

 

 

 k analizacja Grodzisk (ul.Kolejowa)
90001 § 6050

2005
2005

30.000

-

30.000

30.000

 

 

 

 

 

kanalizacja "Nad Zalewem Siemianówka" i częściowo wieś Siemianówka
90001 § 6050

2005

2008

700.000

16.007

80.235

80.235

 

 

 

 

 

modernizacja oświetlenia ulicznego
90015 § 6050

2005
2005

120.000

-

120.000

120.000

 

 

 

 

 

Galeria im. Tamary Sołoniewicz
92110 § 6050

2005
2006

448.000

-

112.000

112.000

 

 

 

 

 

 

 

8.381.161

91.582

3.857.624

1.593.706

1.473.803

90.000

90.115

385.000

225.000


Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XIX/185/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 24.02.2005 r

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005r

Lp 

Dział    

Rozdzia    ł

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce      

211.200

2

921

92116

Gminna Biblioteka w Narewce

113.800

Razem:

325.000

ZałącznikNr 7

do Uchwały Nr XIX/185/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 24.02.2005 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r

Lp.

Treść

§

Kwota

1

Stan środków obrotowych na początek roku

 

40.469

2

Przychody ogółem:

28.500

 

Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska

0690

28.000

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

0920

500

3

Wydatki ogółem:

 

68.669

 

nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda

3020

5.000

 

Urządzanie terenów zieleni

4210

1.000

 

Wydatki związane ze składowaniem odpadów

4210

20.000

 

Sprzątanie (zakup nagród uczniom)

4210

2.000

 

Opracowanie projektu techn.. proekologicznych

4170

30.269

 

Dotacja na inwestycje (kanalizacja Planta)

6260

10.000

 

Prowizja BS

4300

400

4

Stan środków na koniec roku (1+2-3)

 

300

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XIX/185/05

Rady Gminy Narewka

z dnia 24.02.2005 r

Prognoza kwoty długu na 31.12.2005 r

Lp

Wyszczególnienie

Kwota zł    

I

Stan długu na 31.12.2004r

2.009.823

 

1. Zaciągnięte kredyty :

50.879

w tym:
     - umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł


50.879

2. Zaciągnięte pożyczki

1.958.944

w tym:
    - umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844zł         
    - umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł
    - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2003r na 260.700 zł
    - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 28.700 zł
    - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 78.200 zł


978.844
612.500
260.700
28.700
78.200

1.Przyjęte depozyty
- w tym zbywalne

-

II

Planowane zwiększenie długu w 2005 r

225.000

 

O g ó ł e m (I + II)

2.234.823

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r

334.608

 

1. kwoty spłaconych rat kredytów

6.108

2. kwoty spłaconych rat pożyczki

328.500

IV

Ogółem dług na 31.12.2005 (I + II - III)

1.900.215

V

Planowane dochody na 2005r

9.729.995

VI

% (IV : V)

19,53 %

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2005-03-08

Data modyfikacji: 2005-03-08

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2005-03-08