Zarządzenie Nr 189/05
ZARZĄDZENIE NR 189/05
WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art.128 ust.1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565) oraz § 9 Uchwały Nr XIX/185/05 Rady Gminy Narewka z dnia 24.02.2005 r w sprawie budżetu gminy na 2005 r. zarządzam:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 14.352 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonać w planie wydatków przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę 87.677 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1.Dochody ogółem : 9.836.355 zł
2. Wydatki ogółem : 11.065.530 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilcz
Załącznik Nr 1
do Zarządzania Nr 189/05
Wójta Gminy Narewka
z dnia 22.09.2005 r.
Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy na 2005 r.
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po |
||
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
12.410 |
13.160 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
4.675 |
4.675 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
4.675 |
4.675 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
7.735 |
7.735 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
7.735 |
7.735 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
185 |
663.924 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
185 |
3.924 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
185 |
924 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1.757 |
23.257 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
1.757 |
23.257 |
|
2032 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
1.757 |
1.757 |
|
Ogółem |
14.352 |
|
Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy na 2005 r.
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zwiększenie |
Plan po |
||
Dział |
Rozdz |
§ |
|||
Zadania zlecone |
|||||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
12.410 |
13.160 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
4.675 |
4.675 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
268 |
268 |
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
38 |
38 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.552 |
1.552 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.338 |
1.338 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.279 |
1.279 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
200 |
||
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
7.735 |
7.735 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4.590 |
4.590 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
249 |
249 |
||
4120 |
Składki na fundusz pracy |
36 |
36 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.444 |
1.444 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
927 |
927 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
289 |
289 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
200 |
||
Zadania własne : |
|||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
185 |
3.646.334 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
185 |
1.371.694 |
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
185 |
1.109 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1.757 |
359.257 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
1.757 |
30.557 |
|
4302 |
Zakup usług pozostałych |
1.757 |
7.557 |
|
Ogółem |
14.352 |
|
Zwiększa się plan wydatków i dochodów o kwotę 14.352 zł w tym:
Zadania zlecone :
dział 751
- 4.675 zł na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBł. 3101-5-13/46/05 z dnia 29.08.2005r i DBł. 3101-5-16/46/05 z dnia 31.08.2005r z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 7.735 zł na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białym-stoku Nr DBł. 3101-5-13/46/05 z dnia 29.08.2005r , DBł. 3101-5-16/46/05 z dnia 31.08.2005 r i Nr DBŁ.3101-3-19/46/05 z dnia 21.09.2002 r z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .
Zadania własne :
dział 801
- 185 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB.3011-224/05 z dnia 25.07.2005 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
dział 921
-1.757 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.BB.3011-223/05 z dnia 18.07.2005 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu : "Kultywowanie tradycji Nocy Kupały Puszczy Białowieskiej Euroregion Puszczca Białowieska".
Załącznik Nr 2
do Zarządzania Nr 189/05
Wójta Gminy Narewka
z dnia 22.09.2005 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2005 r.
Klasyfikacja |
Nazwa |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
||
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
Zadania zlecone |
||||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
6.597 |
6.597 |
1.014.371 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6.597 |
6.597 |
599.000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5.797 |
574.400 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4.843 |
11.921 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
835 |
9.254 |
||
4120 |
Składki na fundusz pracy |
|
119 |
292 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
800 |
1.300 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800 |
|
1.633 |
||
zadania własne |
||||||
600 |
|
|
Transport i łączność |
14.380 |
14.380 |
624.634 |
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
14.380 |
- |
35.620 |
|
2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst |
14.380 |
|
35.620 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
- |
14.380 |
554.714 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- |
14.380 |
20.380 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
100 |
100 |
254.283 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
100 |
100 |
254.283 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 |
700 |
||
4260 |
Zakup energii |
|
100 |
800 |
||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
11.500 |
11.500 |
1.619.426 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
11.000 |
|
1.384.781 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11.000 |
|
47.000 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
- |
11.000 |
30.500 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3.000 |
12.000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3.000 |
11.500 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
5.000 |
5.000 |
||
75095 |
|
Pozostała działalność |
500 |
500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
|
10.180 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
500 |
1.000 |
||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
7.000 |
7.000 |
72.930 |
|
75403 |
|
Jednostki terenowe Policji |
- |
1.000 |
1.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
- |
1.000 |
1.000 |
|
75404 |
Komendy wojewódzkie Policji |
1.000 |
|
- |
||
|
6150 |
Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
1.000 |
|
- |
|
75406 |
|
Straż graniczna |
- |
2.000 |
2.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2.000 |
2.000 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
6.000 |
4.000 |
69.430 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
4.000 |
9.000 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000 |
|
21.000 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5.300 |
5.300 |
3.646.334 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
5.300 |
5.000 |
340.310 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.300 |
|
133.614 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
5.000 |
13.000 |
||
80195 |
|
Pozostała działalność |
|
300 |
1.198.560 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
300 |
300 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1.000 |
1.000 |
1.014.371 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1.000 |
1.000 |
62.140 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.000 |
|
39.622 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1.000 |
3.000 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
12.000 |
12.000 |
2.134.413 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7.000 |
10.200 |
1.117.717 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.000 |
|
23.300 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
9.000 |
11.000 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
700 |
4.400 |
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
500 |
500 |
||
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
- |
1.800 |
7.800 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
300 |
1.800 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
800 |
1.300 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
700 |
4.200 |
||
90095 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
- |
474.250 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
- |
5.000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
28.800 |
28.800 |
359.257 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
28.800 |
28.800 |
30.557 |
|
4171 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
2.500 |
2.500 |
|
4172 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
900 |
9.000 |
||
4176 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.400 |
|
- |
||
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1.500 |
1.500 |
||
4212 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
600 |
600 |
||
4216 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.100 |
|
- |
||
4301 |
Zakup usług pozostałych |
|
17.500 |
17.500 |
||
4302 |
Zakup usług pozostałych |
|
5.800 |
7.557 |
||
4306 |
Zakup usług pozostałych |
23.300 |
|
- |
||
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1.000 |
1.000 |
130.700 |
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
1.000 |
1.000 |
100.700 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
38.203 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1.000 |
4.880 |
||
ogółem: |
87.677 |
87.677 |
|
Dokonuje się zmiany w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami na kwotę 87.677 zł w tym:
Zadania zlecone :
dział 852
- 5.797 zł zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych i przeznacza się na wydatki bieżące związane z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych
- 800 zł zmniejsza się plan wydatków zakupu usług pozostałych i przeznacza się na zakup materiałów biurowych.
Zadania własne :
dział 600
- 14.380 zł ze środków przeznaczonych na remont chodnika przy drodze woje-wódzkiej przeznacza się na remont parkingu przy ul.Mickiewicza
dział 600
- 100 zł - ze środków na paliwo do łodzi ratunkowych przeznacza się na zakup energii elektrycznej
dział 750
zmniejsza się plan wydatków o:
- 11.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług remontowych,
- 500 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych w Gminnym Centrum Informacji,
i przeznacza się:
- 3.000 zł na zakup materiałów związanych z promocją gminy
- 3.000 zł na zakup usług pozostałych,- na zabezpieczenie imprezy "Lata z Radiem"
- 5.000 zł na opłatę za zachowanie prawa używania znaku na rok nastepny "Gmina Przyjazna Środowisku"
- 500 zł na krajowe podróże służbowe w GCI
dział 754
- zmniejsza się plan wydatków o 1.000 zł ze środków przeznaczonych na dofinanso-wanie na zakup sprzętu i przeznacza się na zakup paliwa dla Policji w Narewce.
- zmniejsza się plan wydatków o 6.000 zł przeznaczonych na zakup materiałów do OSP i przeznacza się 4.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe OSP i
- 2000 zł na zakup paliwa dla Straży Granicznej w Narewce
dział 801
- zmniejsza się plan wydatków o 5.300 zł ze środków przeznaczonych na zakup części zamiennych do autobusów przeznaczonych do dowożenia uczniów i przeznacza się :
- 5.000 zł na remont autobusu
- 300 zł na wynagrodzenia bezosobowe za prace komisji kwalifikacyjnej i egzamina-cyjnej sesji letniej
dział 852
- 1.000 zł zmniejsza się plan środków na wynagrodzenia osobowe w GOSP i przeznacza się na zakup druków
dział 900
- zmniejsza się plan wydatków o 7.000 zł przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia do oczyszczalni ścieków,
- zmniejsza się plan wydatków o 5.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałychnatomiast zwiększa się plan wydatków :
- 9.000 zł na remonty sprzętu w oczyszczalni
- 700 zł na opłatę rachunków za telefony
- 500 zł na krajowe podróże służbowe
- 1.800 zł na wydatki bieżące związane ze składowaniem odpadów
dział 921
Dokonuje się zmian na kwotę 28.800 zł - jest to korekta planu wydatków przeznaczonych na finansowanie projektu : "Kultywowanie tradycji Nocy Kupały Puszczy Białowieskiej Euroregion Puszcza Białowieska".
dział 926
zmniejsza się plan wydatków o:
- 1.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i przeznacza się na różne opłaty i składki.
Metryka strony