Uchwała Nr XXVI/253/05
UCHWAŁA Nr XXVI/ 253/05
RADY GMINY NAREWKA
z dnia 29 grudnia 2005 r
w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 116 art. 122, art. 124, i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565), uchwala się co następuje :
§ 1. Ustala się :
1. dochody budżetu gminy w wysokości : 11.867.392 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1
2. wydatki budżetu gminy w wysokości : 12.001.704 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości : 1.010.779 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 134.312 zł stanowią następujące przychody : - 134.312 zł wolne środki
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 75.000 zł .
§ 4. 1.Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 6
3. Ustala się wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r - zgodnie z załącznikiem Nr 7
4. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 3.500.000 zł
§ 5. Ustala się:
1. plan dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem Nr 8
2. dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 359.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.500 zł , oraz wydatki Funduszu w kwocie 66.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10
§ 7. Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11
§ 9. Upoważnia się Wójta do :
1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.
§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 750.000 zł
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1 .lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów ),
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.500.000 zł.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Kulesza
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/253/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.12.2005r
Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r
Klasyfikacja |
Nazwa |
Plan na |
W tym dotacje |
|||||
Dz. |
Rozdz |
§ |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
|||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
12.000 |
- |
|||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
10.000 |
- |
|||
|
0960 |
Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
10.000 |
- |
||||
01095 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
|
||||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
2.000 |
|
||||
020 |
|
|
Leśnictwo |
600 |
- |
|||
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
600 |
- |
|||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
600 |
- |
||||
600 |
|
|
Transport i łączność |
3.000 |
- |
|||
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
3.000 |
- |
|||
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
3.000 |
|
||||
630 |
|
|
Turystyka |
978.325 |
|
|||
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
978.325 |
|
|||
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
863.228 |
|
||||
6339 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
115.097 |
|
|||||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
652.000 |
|
|||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
502.000 |
|
|||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.000 |
|
||||
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
100.000 |
|
|||||
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
400.000 |
|
|||||
70095 |
|
Pozostała działalność |
150.000 |
|
||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
150.000 |
|
||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
207.980 |
62.000 |
|||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
62.000 |
62.000 |
|||
|
2010 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
62.000 |
62.000 |
||||
75023 |
|
Urzędy gmin |
143.980 |
|
||||
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
4.000 |
|
||||
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.000 |
|
|||||
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
137.980 |
|
|||||
75095 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
|
||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
2.000 |
|
||||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
746 |
746 |
|||
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
746 |
746 |
|||
|
2010 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
746 |
746 |
||||
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
4.105.719 |
- |
|||
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
7.000 |
- |
|||
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej |
7.000 |
- |
|||||
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2.578.500 |
- |
||||
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
2.200.000 |
|
||||
0320 |
Podatek rolny |
6.000 |
- |
|||||
0330 |
Podatek leśny |
364.000 |
- |
|||||
0340 |
Podatek od środków transportowych |
7.500 |
- |
|||||
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
1.000 |
- |
|||||
75616 |
|
Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
624.000 |
- |
||||
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
440.000 |
- |
||||
0320 |
Podatek rolny |
98.000 |
- |
|||||
0330 |
Podatek leśny |
29.000 |
- |
|||||
0340 |
Podatek od środków transportowych |
3.000 |
- |
|||||
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
3.000 |
- |
|||||
0370 |
Podatek od posiadania psów |
500 |
- |
|||||
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
500 |
- |
|||||
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
50.000 |
- |
|||||
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw |
95.100 |
- |
|||||
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
10.000 |
- |
||||
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
30.000 |
- |
|||||
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
100 |
- |
|||||
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
55.000 |
||||||
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa |
759.119 |
- |
||||
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
724.119 |
- |
||||
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
35.000 |
- |
|||||
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
42.000 |
|
||||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.000 |
|
||||
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
40.000 |
|
|||||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2.451.262 |
- |
|||
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1.933.013 |
- |
|||
|
2920 |
Subwencje z budżetu państwa |
1.933.013 |
- |
||||
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
498.249 |
- |
||||
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
498.249 |
- |
||||
75814 |
|
Różne rozliczenia |
20.000 |
- |
||||
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
20.000 |
- |
||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.103.989 |
- |
|||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3.000 |
- |
|||
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
3.000 |
- |
||||
80195 |
|
Pozostała działalność |
1.100.989 |
- |
||||
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł |
1.100.989 |
- |
||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1.107.100 |
948.000 |
|||
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
842.000 |
842.000 |
|||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej oraz innych zadań zleconych |
842.000 |
842.000 |
||||
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
10.000 |
10.000 |
||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej oraz innych zadań zleconych |
10.000 |
10.000 |
||||
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
188.000 |
96.000 |
||||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-stracji rządowej oraz innych zadań zleconych |
96.000 |
96.000 |
||||
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
92.000 |
- |
|||||
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
48.000 |
- |
||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
48.000 |
- |
||||
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
5.100 |
- |
||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
5.100 |
- |
||||
85295 |
|
Pozostała działalność |
14.000 |
- |
||||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
14.000 |
- |
||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
850.202 |
- |
|||
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
792.202 |
- |
|||
|
0830 |
Wpływy z usług |
90.000 |
- |
||||
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
70.000 |
- |
|||||
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
557.826 |
|
|||||
6339 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
74.376 |
- |
|||||
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
15.000 |
- |
||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
15.000 |
- |
||||
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
3.000 |
|
||||
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
3.000 |
|
||||
90095 |
|
pozostała działalność |
40.000 |
|
||||
|
0830 |
Wpływy z usług |
40.000 |
|
||||
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
384.469 |
|
|||
|
92110 |
|
Galerie i biura wystaw artystycznych |
384.469 |
|
|||
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
384.469 |
|
||||
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
10.000 |
|
|||
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
10.000 |
|
|||
|
0830 |
Wpływy z usług |
10.000 |
|
||||
Razem: |
11.867.392 |
1.010.746 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/253/05
Rady Gminy
z dnia 29.12.2005 r
Plan wydatków budżetu gminy na 2006r
Dział |
Nazwa działu |
Plan na 2006r |
Z tego : |
||||||
Wydatki |
W tym: |
Wydatki majątkowe |
W tym: |
||||||
Wynagrodzenia |
Poch.od wynagr. |
Dotacje |
Osługadługu |
Inwestyjne |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
Rolnictwo i leśnictwo |
161.000 |
11.000 |
- |
- |
8.000 |
- |
150.000 |
150.000 |
01009 |
Spółki wodne |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
|||||
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
151.000 |
1.000 |
- |
- |
- |
- |
150.000 |
150.000 |
01030 |
Izby rolnicze |
2.000 |
2.000 |
- |
- |
- |
|||
600 |
Transport i łączność |
376.000 |
121.800 |
- |
- |
50.000 |
- |
254.200 |
254.200 |
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
5.300 |
5.300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60013 |
Drogi publiczne wojewódzkie |
50.000 |
50.000 |
- |
- |
50.000 |
- |
- |
- |
60016 |
Drogi publiczne gmin. |
320.700 |
66.500 |
- |
- |
- |
- |
254.200 |
254.200 |
630 |
Turystyka |
1.152.972 |
2.000 |
1.250 |
- |
- |
- |
1.150.972 |
1.150.972 |
63095 |
Pozostała działalność |
1.152.972 |
2.000 |
1.250 |
- |
- |
- |
1.150.972 |
1.150.972 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
368.000 |
368.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
70005 |
Gospodarka gruntami nieruchomościami |
50.000 |
50.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
70095 |
Pozostała działalność |
318.000 |
318.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
710 |
Działalność usługowa |
80.000 |
80.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
80.000 |
80.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
750 |
Administracja publiczna |
1.562.734 |
1.378.760 |
805.005 |
153.505 |
- |
- |
183.974 |
183.974 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
62.000 |
62.000 |
51.805 |
10.195 |
- |
- |
- |
- |
75022 |
Rady gmin |
69.500 |
69.500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75023 |
Urzędy gmin |
1.364.187 |
1.180.213 |
740.000 |
140.713 |
- |
- |
183.974 |
183.974 |
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
28.000 |
28.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75095 |
Pozostała działalność |
39.047 |
39.047 |
13.200 |
2.597 |
- |
- |
- |
- |
751 |
Urzędy naczelnych organów wła-dzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw |
746 |
746 |
624 |
122 |
- |
- |
- |
- |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
746 |
746 |
624 |
122 |
- |
- |
- |
- |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż |
67.240 |
67.240 |
18.550 |
2.090 |
- |
- |
||
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
66.740 |
66.740 |
18.550 |
2.090 |
- |
- |
- |
- |
75414 |
Obrona cywilna |
500 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
59.000 |
59.000 |
27.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
75647 |
pobór podatków i opłat |
59.000 |
59.000 |
27.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
757 |
Obsługa długu publicznego |
65.200 |
65.200 |
- |
- |
- |
65.200 |
- |
- |
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst |
65.200 |
65.200 |
- |
- |
- |
65.200 |
- |
- |
758 |
Różne rozliczenia |
75.000 |
75.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
75818 |
Rezerwa ogólna i celowa |
75.000 |
75.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
801 |
Oświata i wychowanie |
3.994.396 |
2.526.410 |
1.599.620 |
335.622 |
- |
- |
1.467.986 |
1.467.986 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
1.624.952 |
1.624.952 |
1.061.560 |
223.580 |
- |
- |
- |
- |
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
49.384 |
49.384 |
34.910 |
6.488 |
- |
- |
- |
- |
80110 |
Gimnazja |
510.420 |
510.420 |
363.650 |
78.100 |
- |
- |
- |
- |
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
338.654 |
338.654 |
139.500 |
27.454 |
- |
- |
- |
- |
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
3.000 |
3.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80195 |
Pozostała działalność |
1.467.986 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.467.986 |
1.467.986 |
851 |
Ochrona zdrowia |
105.000 |
55.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
50.000 |
50.000 |
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
55.000 |
55.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
|
|
85195 |
pozostała działalność |
50.000 |
- |
- |
- |
50.000 |
50.000 |
||
852 |
Pomoc społeczna |
1.224.271 |
1.224.271 |
106.015 |
31.712 |
- |
- |
- |
- |
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
842.000 |
842.000 |
17.400 |
13.424 |
- |
- |
- |
- |
85213 |
Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne |
200.000 |
200.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
25.000 |
25.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
77.215 |
77.215 |
55.700 |
11.495 |
- |
- |
- |
- |
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
42.056 |
42.056 |
32.915 |
6.793 |
- |
- |
- |
- |
85295 |
Pozostała działalność |
28.000 |
28.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
900 |
Gospodarka komunalna |
1.661.748 |
667.978 |
266.600 |
51.368 |
- |
- |
993.770 |
993.770 |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.099.670 |
105.900 |
6.600 |
200 |
- |
- |
993.770 |
993.770 |
90002 |
Gospodarka odpadami |
7.700 |
7.700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
84.300 |
84.300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90095 |
Pozostała działalność |
470.078 |
470.078 |
260.000 |
51.168 |
- |
- |
- |
- |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
936.597 |
359.000 |
- |
- |
359.000 |
- |
577.597 |
577.597 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury świetlice |
235.000 |
235.000 |
- |
- |
235.000 |
- |
- |
- |
92110 |
Galerie i biura wystaw artystycznych |
577.597 |
- |
- |
- |
- |
- |
577.597 |
577.597 |
92116 |
Biblioteki |
124.000 |
124.000 |
- |
- |
124.000 |
- |
- |
- |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
111.800 |
111.800 |
21.530 |
3.123 |
20.000 |
- |
- |
- |
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
91.800 |
91.800 |
21.530 |
3.123 |
- |
- |
- |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
20.000 |
- |
- |
|
Razem: |
12.001.704 |
7.173.205 |
2.926.194 |
577.542 |
437.000 |
65.200 |
4.828.499 |
4.828.499 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/253/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.12. 2005
I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2006 r
Dział |
Nazwa działu- rozdziału |
Dochody |
Wydatki |
W tym : |
|
Wynagrodzenia |
Pochodne od wynagr. |
||||
750 |
Administracja publiczna |
62.000 |
62.000 |
51.805 |
10.195 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
62.000 |
62.000 |
51.805 |
10.195 |
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw |
746 |
746 |
624 |
122 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
746 |
746 |
624 |
122 |
852 |
Pomoc społeczna |
948.000 |
948.000 |
17.400 |
13.424 |
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
842.000 |
842.000 |
17.400 |
13.424 |
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
10.000 |
10.000 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne |
96.000 |
96.000 |
|
|
O g ó ł e m |
1.010.746 |
1.010.746 |
69.829 |
23.741 |
II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego :
- dz.750 rozdz.75011 § 0690 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych - 9.000 zł
Załącznik Nr 4
Uchwały Nr XXVI /253/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.12.2005r
Plan przychodów i rozchodów 2006 r
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota |
I |
Przychody-ogółem |
579.100 |
W tym : wolne środki 2. pożyczki |
579.100 - |
|
II |
Rozchody-ogółem |
444.788 |
W tym : 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych |
87.408 357.380 |
Informacje uzupełniające :
1) Pokrycie deficytu budżetowego :
- wolne środki - 134.312 zł
Załącznik Nr 5
Uchwały Nr XXVI /253/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.12.2005r
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp |
Program inwestycyjny |
Jednostka realizująca program- zadanie |
okres |
Łączne nakłady |
Wysokość wydatków |
Wysokość wydatków |
Wysokość |
1 |
wodociąg tereny letniskowe |
UG |
2006 |
700.000 |
150.000 |
250.000 |
300.000 |
2 |
droga gminna Stoczek |
UG |
2005 |
450.000 |
5.000 |
|
443.756 |
3 |
droga gminna Babia Góra |
UG |
2005 |
150.000 |
10.000 |
137.304 |
|
4 |
Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór |
UG |
2006 |
180.000 |
62.200 |
117.800 |
|
5 |
rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce |
UG |
2005 |
450.000 |
50.000 |
100.000 |
227.008 |
6 |
kanalizacja Stary Dwór |
UG |
2005 |
280.000 |
100.000 |
31.436 |
|
7 |
kanalizacja Planta |
UG |
2003 |
1.200.000 |
100.000 |
300.000 |
790.004 |
8 |
kanalizacja Gruszki |
UG |
2006 |
200.000 |
5.000 |
95.000 |
100.000 |
9 |
kanalizacja Olchówka |
UG |
2005 |
1.200.000 |
30.000 |
500.000 |
662.845 |
Razem: |
|
|
4.810.000 |
512.200 |
1.531.540 |
2.523.613 |
Załącznik Nr 6
Uchwały Nr XXVI/253/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.12.2005r
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
rok |
wartość kosztorysowa |
dotychczas |
środki wynikające z planów |
W tym : |
|||||
środki własne |
środki unijne |
wpłaty ludność |
środki z budżetu państwa |
dotacje bezzwr. z fun. cel. |
Kredyty i pożyczki |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
wodociąg tereny letniskowe |
2006 |
700.000 |
- |
150.000 |
140.000 |
|
10.000 |
|
|
|
droga gminna Stoczek |
2005 |
450.000 |
1.244 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
droga gminna Babia Góra |
2005 |
150.000 |
2.696 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
droga gminna Zabłotczyzna |
2005 |
202.310 |
2.310 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
Ulica Jesionowa, Polna wSiemianówce 60016 § 6050 |
2005 |
450.000 |
1.757 |
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór 60016 § 6050 |
2006 |
180.000 |
- |
27.200 |
27.200 |
|
|
|
|
|
ciągi i drogi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych "Stary Dwór" 63095 § 6059 |
2005 |
1.192.005 |
41.033 |
1.150.972 |
172.647 |
863.228 |
|
115.097 |
|
|
wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim 75023 § 6058 i § 6059 |
2006 |
183.974 |
- |
183.974 |
45.994 |
137.980 |
|
|
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6050 |
2004 |
1.515.566 |
47.580 |
1.467.986 |
366.997 |
1.100.989 |
|
|
|
|
rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce |
2005 |
450.000 |
72.992 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
kanalizacja Stary Dwór |
2005 |
280.000 |
148.564 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
kanalizacja Planta |
2003 |
1.200.000 |
40.199 |
100.000 |
30.000 |
|
70.000 |
|
|
|
kanalizacja Gruszki |
2006 |
200.000 |
- |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
kanalizacja Mikłaszewo |
2005 |
750.000 |
4.721 |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
kanalizacja Olchówka |
2005 |
1.200.000 |
7.155 |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki 90001 § 6058 i § 6059 |
2004 |
755.602 |
11.832 |
743.770 |
111.568 |
557.826 |
|
74.376 |
|
|
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059 |
2005 |
632.741 |
55.144 |
577.597 |
193.128 |
384.469 |
|
|
|
|
Razem: |
10.492.198 |
437.227 |
4.828.499 |
1.514.534 |
3.044.492 |
80.000 |
189.473 |
|
|
Załącznik Nr 7
Uchwały Nr XXVI/253/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.12.2005r
Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r
Lp |
Program inwestycyjny |
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
okres |
Łączne nakłady finansowe |
dotychczas |
2006 |
|||
razem |
środki własne |
budżet państwa |
środki unijne |
||||||
1 |
ZPORR |
Urząd Gminy Narewka |
2005 |
1.192.005 |
41.033 |
1.150.972 |
172.647 |
115.097 |
863.228 |
2 |
ZPORR |
Urząd Gminy Narewka |
2006 2006 |
183.974 |
- |
183.974 |
45.994 |
|
137.980 |
3 |
INTERREG III A |
Urząd Gminy Narewka |
2004 2006 |
1.515.566 |
47.580 |
1.467.986 |
366.997 |
- |
1.100.989 |
4 |
ZPORR |
Urząd Gminy Narewka |
2004 2006 |
755.602 |
11.832 |
743.770 |
111.568 |
74.376 |
557.826 |
5 |
SPOadaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059 |
Urząd Gminy Narewka |
2005 2006 |
632.741 |
55.144 |
577.597 |
193.128 |
- |
384.469 |
Razem : |
4.279.888 |
155.589 |
4.124.299 |
890.334 |
189.473 |
3.044.492 |
Załącznik Nr 8
Uchwały Nr XXVI/253/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.12.2005r
Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 2006 r
dział 801 rozdz. 80101
Lp . |
Treść |
§ |
Kwota |
1 |
Stan środków obrotowych na początek roku |
|
2.000 |
2 |
Przychody ogółem: |
|
120.000 |
|
Wpłaty za dożywianie |
0830 |
119.900 |
Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
0920 |
100 |
|
3 |
Wydatki ogółem: |
|
120.000 |
|
zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
10.500 |
zakup żywności |
4220 |
104.600 |
|
zakup energii |
4260 |
2.500 |
|
zakup usług remontowych |
4270 |
800 |
|
zakup usług pozostałych |
4300 |
1.600 |
|
4 |
Stan środków na koniec roku (1+2-3) |
|
2.000 |
Załącznik Nr 9
Uchwały Nr XXVI/253/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.12.2005r
Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2006r
Lp |
Dzia ł |
Rozdzia ł |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
1 |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury w Narewce |
235.000 |
2 |
921 |
92116 |
Gminna Biblioteka w Narewce |
124.000 |
Razem: |
359.000 |
Załącznik Nr 10
Uchwały Nr XXVI/253/05
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.12.2005r
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r
dział 900 rozdz.90011
Lp. |
Treść |
§ |
Kwota |
1 |
Stan środków obrotowych na początek roku |
|
52.900 |
2 |
Przychody ogółem: |
|
15.500 |
|
Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
0690 |
15.000 |
Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
0920 |
500 |
|
3 |
Wydatki ogółem: |
|
68.000 |
|
Nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda |
3020 |
5.000 |
Urządzanie terenów zieleni |
4210 |
1.000 |
|
Wydatki związane ze składowaniem odpadów |
4210 |
10.000 |
|
Sprzątanie (zakup nagród uczniom) |
4210 |
2.000 |
|
Prowizja BS |
4300 |
400 |
|
Opracowanie projektu techn. inwestycji proekologicznych i finansowanie realizacji inwestycji |
6050 |
49.600 |
|
4 |
Stan środków na koniec roku (1+2-3) |
|
400 |
Załącznik Nr 11
Uchwały Nr XXVI /05
Rady Gminy Narewka
z dnia 29.12.2005r
Prognoza kwoty długu na 31.12.2006 r
Lp |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
I |
Stan długu na 31.12.2005r |
2.062.733 |
|
1. Zaciągnięte kredyty : |
432.191 |
w tym: |
|
|
2. Zaciągnięte pożyczki |
1.630.444 |
|
W tym: |
|
|
1.Przyjęte depozyty w tym zbywalne : |
- |
|
II |
Planowane zwiększenie długu w 2006 r |
0 |
|
Ogółem (I + II) |
2.062.733 |
III |
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r |
444.788 |
|
1. kwoty spłaconych rat kredytów |
87.408 |
2. kwoty spłaconych rat pożyczki |
357.380 |
|
IV |
Ogółem dług na 31.12.2006 ( I +II - III) |
1.617.945 |
V |
Planowane dochody na 2006r |
11.867.392 |
VI |
% (IV : V) |
13,63 % |
Metryka strony